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2013/3/18 11:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山航全面贯彻落实党中央关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的精神,加强财务管理,提高成本费用观念和管控意识,严格执行各项费用支出审批制度。一是完善内控制度,建立约束机制。全面梳理相关业务流程,狠抓节约关键点。二是严格执行报销程序,固化业务审批程序。各级审批人员在授权范围内进行审批,不得超越权限审批;公司各部门日常经费审批实行部门总经理负责制,对本部门内所发生经济业务的真实性、合法性、合理性负全面责任;严禁用公款报销支付应由个人承担的任何费用支出。三是加强发票管理,确保业务真实性。不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证;业务发生部门或个人不得要求变更发票品名和金额,不得擅自利用公款购送各种有价证券、商业预付卡、礼品礼金、高档消费娱乐等。四是加强资金和银行账户管理。公司现金支出必须执行严格的审核批准程序,严禁擅自挪用;禁止公司任何部门自行开立银行账户和私设小金库。五是强化预算约束,严格执行预算。各级财务要严格按照执行预算管理规定,强化预算约束,规范财务行为,从源头上厉行节俭、反对铺张浪费,控制各项经费的支出。六是加强资本性支出管理,落实资本性管理规定。加强基建、维修项目管理,严禁违反规定购建、装修办公用房和配置高档办公用品;严禁超标准配备、购买、更换、装饰或违规使用公务用车。七是规范办公用品、 出差标准、因公出国、会议、研讨、培训、业务招待费、薪酬等日常费用支出。八是配合审计工作,加强财务监督。财务人员必须严格按照财务制度和财务流程处理日常会计工作,做到日清月结、帐帐相符、账实相符;实行财务公开制度,定期公开四项费用支出情况;接受定期或不定期审计监察工作。
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